图书介绍
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- 沈颖,曹明才主编 著
- 出版社: 成都:西南交通大学出版社
- ISBN:9787564301668
- 出版时间:2009
- 标注页数:336页
- 文件大小:186MB
- 文件页数:348页
- 主题词:审计学-高等学校:技术学校-教材
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图书目录
第一章 概论1
第一节 审计的产生2
第二节 审计的基本概念7
第三节 审计客体和审计主体12
第二章 职业规范与法律责任22
第一节 审计准则23
第二节 会计师事务所质量控制准则28
第三节 注册会计师职业道德规范32
第四节 审计法律责任36
第三章 审计程序与审计方法44
第一节 审计程序45
第二节 审计方法58
第三节 审计抽样67
第四章 审计目标与审计证据89
第一节 审计目标90
第二节 审计证据94
第三节 审计工作底稿99
第五章 风险评估与风险应对108
第一节 风险评估109
第二节 风险应对124
第三节 控制测试和实质性程序131
第四节 管理建议书141
第六章 购货与付款循环审计145
第一节 购货与付款循环审计概述146
第二节 购货与付款循环的内部控制及测试150
第三节 购货与付款循环的实质性程序154
第七章 销售与收款循环审计172
第一节 销售与收款循环审计概述173
第二节 销售与收款循环内部控制及其测试177
第三节 销售与收款循环的实质性程序180
第八章 存货与仓储循环审计203
第一节 存货与仓储循环审计概述204
第二节 存货与仓储循环的内部控制及其测试207
第三节 存货的实质性程序210
第四节 其他账户的实质性程序218
第九章 筹资与投资循环234
第一节 筹资与投资循环审计概述235
第二节 筹资与投资循环的内部控制及其测试239
第三节 筹资循环的实质性程序241
第四节 投资循环的实质性程序254
第十章 货币资金审计274
第一节 货币资金审计概述275
第二节 货币资金的内部控制及其测试277
第三节 货币资金的实质性程序279
第十一章 审计报告293
第一节 审计报告概述294
第二节 审计报告的意见类型298
第三节 审计报告的编制306
第十二章 验资316
第一节 验资概述317
第二节 验资业务约定书319
第三节 验资计划、程序与记录322
第四节 验资报告330
参考文献336