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![全国内部审计优秀成果精萃](https://www.shukui.net/cover/71/34211754.jpg)
- 审计署审计体系指导司编 著
- 出版社: 沈阳:辽宁大学出版社
- ISBN:7561012098
- 出版时间:1991
- 标注页数:340页
- 文件大小:23MB
- 文件页数:347页
- 主题词:
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图书目录
目录1
中国内部审计学会关于表彰内部审计优秀成果的决定1
积极开展内审学术理论研究推动内审工作实践不断发展 朱德惠 陶愚1
企业内审上台阶的理论思考和实践 上海彭浦机器厂16
结合高等学校特点积极开展内部审计监督 南开大学26
加强组织指导不断推动全省粮食审计工作的发展 东省粮食局审计处41
充分发挥内审监督作用促进油田生产建设健康发展 大庆石油管理局51
发挥内审作用建立健全自我约束机制 长江葛洲坝工程局61
勇于开拓积极进取为发展审计事业做贡献 郑州铁路局71
加强审计监督发挥企业内审的职能作用——二汽五年审计工作的回顾与展望 第二汽车制造厂88
坚持理论联系实际开创农业审计新路 新疆生产建设兵团101
积极开展外资审计工作切实维护中方经济权益 中国海洋石油总公司南海西部石油公司110
深化内审研究促进内审发展 华中电业管理局123
坚持理论联系实际推动交通内审发展 西省交通厅139
加强内部审计监督为海关建设服务 九龙海关148
积极探索内审指导工作的路子不断推动内部审计工作的发展 山东省审计局审计体系指导处159
认真实践积极探索努力做好军办企业内部审计工作 广州军区企业办公室审计处168
注重学习勇于实践为部队建设服务 武警浙江省总队审计室175
我局内部审计工作在实践中开拓前进 中国建筑第二工程局183
走我国内部审计发展的道路 北京市建筑工程总公司193
履行监督职能搞好四个服务开创内审工作新局面 湖南省供销社审计处203
切实加强内审指导推动全市内审发展 上海市审计局211
加强内审理论研究促进内审工作发展 湖北省审计局湖北省内审研究会220
开展企业内审理论研究促进内审工作发展 河南平顶山高压开关厂232
内部审计必须在“要合规、促效益”上下功夫 茂名石油工业公司243
实行内审制度加强税务系统内部管理和监督 云南省税务局254
勇于探索大胆尝试不懈地开拓内审领域 天津市第二轻工业局261
主动工作强化内审为治理整顿和深化改革服务 淮南矿务局275
积极探索不断深化内部审计工作 辽宁省邮电管理局285
深化企业改革强化内审监督 新疆钢铁公司审计处300
港口内审工作的认识与实践 上海港务局310
我们是如何开展内部审计工作的 中国工艺美术总公司321
发扬开拓创新精神开创审计工作新局面 湖北省审计局驻经贸厅审计处327
认真探索指导内审工作发展的新路子 安徽省司法厅审计处333