图书介绍
公司董事会、监事会效率与内控机制研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 吴水澎主编;陈汉文,薛祖云副主编 著
- 出版社: 北京:中国财政经济出版社
- ISBN:7500585594
- 出版时间:2005
- 标注页数:374页
- 文件大小:11MB
- 文件页数:385页
- 主题词:公司-董事会-研究
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图书目录
第一章 总论1
第一节 经济体制改革与国企改制1
目录1
一、经济体制改革与国企改制是发展生产力的必然要求2
二、国企改制历史进程的简要回顾3
三、公司化改革过程中的困难与启示6
第二节 治理与内部控制是提高公司效率的核心12
一、现代企业制度及其效率的考察12
二、治理与内部控制互动、协同,提高公司的绩效16
第三节 结构编排、主要内容和研究方法25
第二章 公司董事会及其效率30
一、董事会制度的经济学分析31
第一节 董事会制度的一般性研究31
二、董事会制度的法学分析34
三、董事会制度的历史嬗变与国际比较37
四、董事会的委员会制度43
五、董事会效率研究回顾48
第二节 我国上市公司董事会特征的演化与实证分析50
一、我国上市公司董事会制度的特征50
二、我国上市公司董事会制度特征的实证分析56
第三节 董事会效率实证研究(1)——增进公司绩效63
一、文献回顾63
二、研究假设68
三、样本选择与变量定义70
四、样本特征描述73
五、回归结果分析75
六、附加测试80
第四节 董事会效率实证研究(2)——改善决策效果90
一、研究综述90
二、董事会对会计信息质量的改进94
本章小结99
第三章 公司监事会及其效率103
第一节 公司监事会制度:理论分析104
一、公司监事会制度:经济学视角105
二、公司监事会制度:法学视角111
三、公司监事会制度:国际比较115
四、我国公司监事会制度:历史必然120
第二节 监事会与审计委员会:功能定位与职能划分124
一、审计委员会制度的引入125
二、监事会与审计委员会的职能:现行规定129
三、监事会与审计委员会:职责划分131
第三节 公司监事会制度的效率:实证分析132
一、文献回顾132
二、研究假设134
三、研究设计136
四、单变量分析140
五、多元回归分析146
六、结论150
第四节 公司监事会制度效率:改进建议151
一、监事会的组织制度152
二、监事会的职权及其保障制度160
三、监事会的工作制度164
四、监事的激励和约束机制166
五、监事责任制度167
本章小结169
第四章 公司治理、公司管理与内部控制171
第一节 内部控制及其最新发展172
一、内部控制研究的发展现状——企业风险管理框架(ERM)172
二、对内部控制概念发展的评述181
三、内部控制的本质184
一、内部审计的最新发展——风险导向内部审计187
第二节 内部审计——内部控制的再控制187
二、风险导向内部审计与企业风险管理框架194
第三节 公司治理、公司管理与内部控制的整合209
一、公司治理与内部控制的联系210
二、公司治理与内部控制关系的发展——整合系统的形成213
三、公司治理、管理与内部控制的整合226
本章小结232
第五章 内部控制核心:内部会计控制框架及其设计234
第一节 企业内部会计控制是内部控制系统的核心235
一、现代会计的本质与职能235
二、内部会计控制的产生与发展236
三、内部会计控制是内部控制的核心237
第二节 企业交易循环的内部会计控制框架设计243
一、企业交易循环内部会计控制的内容244
二、内部会计控制的框架设计247
第三节 沈阳飞龙销售循环内部会计控制失败的原因分析及教训256
一、案例背景257
二、对沈阳飞龙销售循环内部会计控制失控的分析258
三、加强企业销售循环内部会计控制的基本思路263
第四节 完善我国内部会计控制规范的几点认识267
一、建立内部会计控制规范的标准体系269
二、完善内部会计控制规范的内容和范围270
三、重视对内部会计控制的评价和审计271
本章小结272
第六章 内部控制:信息化环境下的重构273
第一节 信息化环境概述274
一、信息化与知识经济概述274
二、研究思路概述285
第二节 信息化与企业内部控制的互动影响288
一、信息化环境对企业内部控制的影响289
二、内部控制对企业信息化进程的反作用309
第三节 信息化环境下企业内控机制的构建314
一、信息化环境下完善企业内部控制的理论分析:系统科学视角的思考314
二、信息化环境下企业内控机制的构建324
本章小结334
附录 案例:沃尔玛——零售巨头成功的背后336
主要参考文献360