图书介绍

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审计学
  • 刘华,李小敏编著 著
  • 出版社: 上海:立信会计出版社
  • ISBN:7542914685
  • 出版时间:2005
  • 标注页数:555页
  • 文件大小:22MB
  • 文件页数:567页
  • 主题词:审计学-教材

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图书目录

第一章 审计概论1

第一节 审计内涵1

第二节 审计理论发展9

第三节 审计理论结构11

复习思考题18

第二章 注册会计师审计职业19

第一节 注册会计师审计历史20

第二节 注册会计师21

第三节 会计师事务所23

第四节 注册会计师职业组织27

第五节 注册会计师审计运行机制31

第六节 萨班斯—奥克斯莱法案36

复习思考题41

第三章 国家审计职业43

第一节 我国国家审计的历史发展与成就44

第二节 国家审计的性质、职责与工作程序50

第三节 中央企业经济责任审计52

第四节 国家审计体制59

第五节 国家审计发展趋势63

复习思考题69

第四章 内部审计职业71

第一节 内部审计的形成与发展72

第二节 内部审计的工作范畴78

第三节 内部审计的发展方向与职业策略84

复习思考题89

第五章 审计观念90

第一节 证据基础90

第二节 应有的职业关注和公允表达97

第三节 独立性99

复习思考题105

单项选择题106

练习题107

第六章 审计规范108

第一节 审计法规109

第二节 审计准则119

第三节 审计质量控制准则131

第四节 审计职业道德准则133

第五节 审计职业后续教育准则135

复习思考题137

单项选择题137

练习题138

第七章 审计方法141

第一节 审计方法的科学性142

第二节 审计技术方法143

第三节 风险导向审计154

第四节 审计理论研究方法166

复习思考题179

单项选择题179

第八章 内部控制181

第一节 内部控制的意义与局限性182

第二节 内部控制观念的演变186

第三节 内部控制的要素193

第四节 内部控制的组合、内容和方法199

第五节 内部控制设计及其范例204

第六节 内部控制审核与管理建议书217

第七节 内部控制政策与评估报告231

复习思考题236

判断题236

单项选择题236

练习题237

第九章 审计计划、审计重要性和审计风险244

第一节 审计计划245

第二节 审计重要性250

第三节 审计风险253

第四节 审计策略257

复习思考题259

判断题259

单项选择题260

练习题261

第十章 销售与收款循环审计263

第一节 销售与收款循环的内部控制263

第二节 销货业务的符合性测试269

第三节 销售与收款循环的实质性测试273

第四节 销售与收款循环的分项审计278

复习思考题291

判断题291

单项选择题292

练习题293

第十一章 购货与付款循环审计297

第一节 购货与付款循环的内部控制298

第二节 购货循环的符合性测试302

第三节 购货循环的实质性测试307

第四节 购货与付款循环的分项审计311

复习思考题321

判断题321

单项选择题322

练习题322

第十二章 生产循环审计325

第一节 生产循环的内部控制325

第二节 生产循环的符合性测试329

第三节 生产循环的实质性测试334

第四节 生产循环的分项审计339

复习思考题349

判断题349

单项选择题350

练习题350

第十三章 筹资与投资循环审计356

第一节 筹资与投资循环的内部控制356

第二节 筹资与投资业务的符合性测试361

第三节 筹资与投资循环的分项审计367

复习思考题383

判断题384

单项选择题384

练习题385

第十四章 货币资金与特殊项目审计389

第一节 货币资金的审计390

第二节 特殊项目审计403

复习思考题420

判断题421

单项选择题421

练习题422

第十五章 审计报告428

第一节 审计报告概述429

第二节 注册会计师审计报告432

第三节 内部审计报告439

第四节 国家审计报告444

第五节 特殊目的鉴证报告447

复习思考题462

判断题462

单项选择题463

练习题464

第十六章 审计质量和审计责任484

第一节 审计质量485

第二节 审计责任491

复习思考题494

第十七章 审计案例495

第一节 国内经典审计案例分析495

第二节 国外经典审计案例分析525

第三节 审计案例的根源与对策543

复习思考题552

主要参考文献553

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