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内部控制标准精要及分析,一
  • 3C 框架内部控制课题组编 著
  • 出版社: 北京:中国时代经济出版社
  • ISBN:9787802216877
  • 出版时间:2008
  • 标注页数:221页
  • 文件大小:71MB
  • 文件页数:245页
  • 主题词:企业管理-研究

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图书目录

编写说明1

前言1

第一篇 国外权威内部控制与审计标准3

洋为中用——COSO内部控制报告解析与借鉴3

背景介绍3

总体结构3

内容精要4

评价及借鉴34

COCO框架36

英国的Cadbury报告38

巴塞尔协议38

美国联邦政府内部控制准则41

CobiT框架43

拿来主义——《萨班斯法案》解析与借鉴46

背景介绍46

总体结构47

内容精要47

评价及借鉴51

国际审计准则——国际上关于内部控制审计的几个重要准则56

PCAOB:财务报表审计中对内部控制的审计56

国际审计准则6:关于在审计中对会计制度和有关的内部控制的研究和评价63

INTOSAI(世界最高审计机关组织):内部控制准则68

第二篇 国内内部控制与审计规范83

中国企业自己的内控标准——企业内部控制基本规范83

出台背景83

总体结构84

内容精要84

借鉴与创新93

中国上市公司内控指引——上市公司内控标准因上市地的不同而不同96

上交所上市公司内部控制指引96

深交所上市公司内部控制指引103

比较分析113

中国金融机构内控标准——几个主要的内部控制指引117

商业银行内部控制指引117

证券公司内部控制指引131

证券投资基金销售机构内部控制指导意见144

比较分析151

中国保险机构内控标准——两个主要的内部控制规范153

保险公司内部控制制度建设指导原则153

保险中介机构内部控制指引159

比较分析169

中国审计准则——我国关于内部控制测评审计的几个重要准则171

审计机关内部控制测评准则171

中国注册会计师审计准则第1211号第四章:了解被审计单位的内部控制174

中国注册会计师审计准则第1231号第四章:控制测试180

中国内部审计协会制定的《内部审计具体准则第5号——内部控制审计》184

中国保险监督管理委员会的《寿险公司内部控制评价办法(试行)》191

比较分析202

附表1204

附表2208

附件:财政部、证监会、审计署、银监会、保监会关于印发《企业内部控制基本规范》的通知216

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