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![内部控制标准精要及分析,一](https://www.shukui.net/cover/29/30170926.jpg)
- 3C 框架内部控制课题组编 著
- 出版社: 北京:中国时代经济出版社
- ISBN:9787802216877
- 出版时间:2008
- 标注页数:221页
- 文件大小:71MB
- 文件页数:245页
- 主题词:企业管理-研究
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图书目录
编写说明1
前言1
第一篇 国外权威内部控制与审计标准3
洋为中用——COSO内部控制报告解析与借鉴3
背景介绍3
总体结构3
内容精要4
评价及借鉴34
COCO框架36
英国的Cadbury报告38
巴塞尔协议38
美国联邦政府内部控制准则41
CobiT框架43
拿来主义——《萨班斯法案》解析与借鉴46
背景介绍46
总体结构47
内容精要47
评价及借鉴51
国际审计准则——国际上关于内部控制审计的几个重要准则56
PCAOB:财务报表审计中对内部控制的审计56
国际审计准则6:关于在审计中对会计制度和有关的内部控制的研究和评价63
INTOSAI(世界最高审计机关组织):内部控制准则68
第二篇 国内内部控制与审计规范83
中国企业自己的内控标准——企业内部控制基本规范83
出台背景83
总体结构84
内容精要84
借鉴与创新93
中国上市公司内控指引——上市公司内控标准因上市地的不同而不同96
上交所上市公司内部控制指引96
深交所上市公司内部控制指引103
比较分析113
中国金融机构内控标准——几个主要的内部控制指引117
商业银行内部控制指引117
证券公司内部控制指引131
证券投资基金销售机构内部控制指导意见144
比较分析151
中国保险机构内控标准——两个主要的内部控制规范153
保险公司内部控制制度建设指导原则153
保险中介机构内部控制指引159
比较分析169
中国审计准则——我国关于内部控制测评审计的几个重要准则171
审计机关内部控制测评准则171
中国注册会计师审计准则第1211号第四章:了解被审计单位的内部控制174
中国注册会计师审计准则第1231号第四章:控制测试180
中国内部审计协会制定的《内部审计具体准则第5号——内部控制审计》184
中国保险监督管理委员会的《寿险公司内部控制评价办法(试行)》191
比较分析202
附表1204
附表2208
附件:财政部、证监会、审计署、银监会、保监会关于印发《企业内部控制基本规范》的通知216