图书介绍

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审计学
  • 鲍晖编著 著
  • 出版社: 北京:中国计量出版社
  • ISBN:9787502634490
  • 出版时间:2011
  • 标注页数:184页
  • 文件大小:12MB
  • 文件页数:193页
  • 主题词:审计学-高等学校-教材

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图书目录

第1章 总论1

1.1 审计的产生与发展1

1.2 审计的基本概念4

1.3 审计的职能和目标8

本章小结12

复习与思考13

第2章 审计组织体系和职业规范14

2.1 审计组织体系14

2.2 审计职业规范21

2.3 审计职业道德规范25

本章小结34

复习与思考34

第3章 审计证据和审计工作底稿35

3.1 审计证据35

3.2 审计工作底稿42

本章小结50

复习与思考51

第4章 审计工作规划52

4.1 注册会计师审计流程52

4.2 初步业务活动和审计业务约定书53

4.3 审计计划56

4.4 重要性59

4.5 审计风险63

本章小结65

复习与思考66

第5章 风险评估与风险应对68

5.1 风险评估68

5.2 风险应对75

本章小结81

复习与思考81

第6章 审计方法82

6.1 审计的组织方法82

6.2 审查书面资料的方法84

6.3 证实客观事物的方法89

6.4 审计抽样91

本章小结99

复习与思考100

第7章 销售与收款循环审计101

7.1 销售与收款循环审计概述101

7.2 销售与收款循环的内部控制及控制测试104

7.3 销售与收款循环的实质性程序106

本章小结114

复习与思考115

第8章 采购与付款循环审计116

8.1 采购与付款循环审计概述116

8.2 采购与付款循环的内部控制及控制测试118

8.3 采购与付款循环的实质性程序121

本章小结128

复习与思考128

第9章 生产与存货循环审计129

9.1 生产与存货循环审计概述129

9.2 生产与存货循环的内部控制及控制测试131

9.3 生产与存货循环的实质性程序133

本章小结140

复习与思考141

第10章 筹资与投资循环审计142

10.1 筹资与投资循环审计概述142

10.2 筹资与投资循环的内部控制及控制测试144

10.3 筹资与投资循环的实质性程序146

本章小结155

复习与思考156

第11章 货币资金循环审计157

11.1 货币资金循环审计概述157

11.2 货币资金循环的内部控制及控制测试158

11.3 货币资金循环的实质性程序162

本章小结168

复习与思考169

第12章 审计报告170

12.1 审计报告概述170

12.2 标准审计报告174

12.3 非标准审计报告176

本章小结182

复习与思考183

参考文献184

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