图书介绍
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![审计学](https://www.shukui.net/cover/16/34733166.jpg)
- 冯均科主编 著
- 出版社: 北京:中国财政经济出版社
- ISBN:7500584601
- 出版时间:2005
- 标注页数:526页
- 文件大小:50MB
- 文件页数:542页
- 主题词:审计学-高等学校-教材
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图书目录
目录第一章 概述 1
第一节 注册会计师职业3
第二节 审计种类19
第三节 注册会计师行业规范27
第四节 审计基本程序33
本章要点回顾43
关键概念释义43
练习题45
思考题45
案例分析46
参考文献49
第二章 审计人员职业道德与法律责任 50
第一节 审计人员职业道德51
第二节 审计人员的法律责任61
本章要点回顾71
关键概念释义71
思考题72
练习题73
参考文献75
第三章 审计证据与审计工作底稿 76
第一节 审计证据77
第二节 审计工作底稿92
本章要点回顾100
关键概念释义101
思考题102
练习题102
案例分析105
参考文献107
第四章 审计签约与审计计划 108
第一节 审计签约110
第二节 审计计划123
本章要点回顾157
关键概念释义158
思考题158
案例分析159
参考文献160
第五章 内部控制制度评审 162
第一节 内部控制结构164
第二节 内部控制制度评审的作用与标准170
第三节 内部控制制度评审的基本内容182
第四节 内部控制制度执行状况评审的主要步骤189
本章要点回顾198
关键概念释义198
思考题200
练习题200
案例分析202
参考文献207
第六章 审计抽样 208
第一节 审计抽样概述210
第二节 随机抽样法219
第三节 判断抽样法225
第四节 统计抽样模型229
关键概念释义246
本章要点回顾246
思考题247
练习题247
参考文献248
第七章 货币资金审计 250
第一节 现金审计252
第二节 银行存款审计261
第三节 其他货币资金审计274
关键概念释义277
本章要点回顾277
思考题278
练习题278
参考文献281
第八章 购进业务审计 282
第一节 购进业务审计目标与主要程序284
第二节 购进业务的内部控制286
第三节 购进货物的审计289
第四节 库存货物的审计296
关键概念释义304
本章要点回顾304
思考题305
练习题305
案例分析308
参考文献314
第九章 生产业务审计 315
第一节 生产业务审计目标与主要程序316
第二节 生产业务内部控制制度评价317
第三节 分析性复核323
第四节 实质性测试330
本章要点回顾338
关键概念释义338
思考题339
练习题340
参考文献341
第十章 销售业务审计 342
第一节 销售业务审计目标与主要程序343
第二节 销售业务内部控制制度的评价347
第三节 销售业务的分析性复核356
第四节 销售业务的实质性测试364
本章要点回顾379
关键概念释义379
思考题380
案例分析380
参考文献382
第十一章 投资审计 383
第一节 投资审计目标与主要程序384
第二节 投资的内部控制制度评价386
第三节 投资的分析性复核389
第四节 投资的实质性测试394
本章要点回顾400
关键概念释义400
思考题401
练习题401
案例分析405
参考文献406
第十二章 固定资产与其他资产审计 407
第一节 固定资产审计409
第二节 其他资产审计422
本章要点回顾425
关键概念释义426
思考题426
练习题427
参考文献428
第十三章 工资业务审计 430
第一节 工资业务审计目标与程序431
第二节 工资业务内部控制制度评价433
第三节 工资业务的实质性测试435
本章要点回顾438
关键概念释义439
思考题439
练习题440
案例分析441
参考文献443
第十四章 负债与所有者权益审计 444
第一节 负债审计446
第二节 所有者权益的审计461
本章要点回顾474
关键概念释义474
思考题475
练习题475
案例分析478
参考文献483
第十五章 审计报告 485
第一节 编写审计报告的准备工作486
第二节 简式审计报告501
第三节 详式审计报告509
第四节 专案审计报告513
本章要点回顾516
关键概念释义516
思考题517
练习题518
案例分析523
参考文献526