图书介绍

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审计学
  • 冯均科主编 著
  • 出版社: 北京:中国财政经济出版社
  • ISBN:7500584601
  • 出版时间:2005
  • 标注页数:526页
  • 文件大小:50MB
  • 文件页数:542页
  • 主题词:审计学-高等学校-教材

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图书目录

目录第一章 概述     1

第一节 注册会计师职业3

第二节 审计种类19

第三节 注册会计师行业规范27

第四节 审计基本程序33

本章要点回顾43

关键概念释义43

练习题45

思考题45

案例分析46

参考文献49

第二章 审计人员职业道德与法律责任        50

第一节 审计人员职业道德51

第二节 审计人员的法律责任61

本章要点回顾71

关键概念释义71

思考题72

练习题73

参考文献75

第三章 审计证据与审计工作底稿     76

第一节 审计证据77

第二节 审计工作底稿92

本章要点回顾100

关键概念释义101

思考题102

练习题102

案例分析105

参考文献107

第四章 审计签约与审计计划    108

第一节 审计签约110

第二节 审计计划123

本章要点回顾157

关键概念释义158

思考题158

案例分析159

参考文献160

第五章 内部控制制度评审    162

第一节 内部控制结构164

第二节 内部控制制度评审的作用与标准170

第三节 内部控制制度评审的基本内容182

第四节 内部控制制度执行状况评审的主要步骤189

本章要点回顾198

关键概念释义198

思考题200

练习题200

案例分析202

参考文献207

第六章 审计抽样    208

第一节 审计抽样概述210

第二节 随机抽样法219

第三节 判断抽样法225

第四节 统计抽样模型229

关键概念释义246

本章要点回顾246

思考题247

练习题247

参考文献248

第七章 货币资金审计   250

第一节 现金审计252

第二节 银行存款审计261

第三节 其他货币资金审计274

关键概念释义277

本章要点回顾277

思考题278

练习题278

参考文献281

第八章 购进业务审计     282

第一节 购进业务审计目标与主要程序284

第二节 购进业务的内部控制286

第三节 购进货物的审计289

第四节 库存货物的审计296

关键概念释义304

本章要点回顾304

思考题305

练习题305

案例分析308

参考文献314

第九章 生产业务审计     315

第一节 生产业务审计目标与主要程序316

第二节 生产业务内部控制制度评价317

第三节 分析性复核323

第四节 实质性测试330

本章要点回顾338

关键概念释义338

思考题339

练习题340

参考文献341

第十章 销售业务审计     342

第一节 销售业务审计目标与主要程序343

第二节 销售业务内部控制制度的评价347

第三节 销售业务的分析性复核356

第四节 销售业务的实质性测试364

本章要点回顾379

关键概念释义379

思考题380

案例分析380

参考文献382

第十一章 投资审计    383

第一节 投资审计目标与主要程序384

第二节 投资的内部控制制度评价386

第三节 投资的分析性复核389

第四节 投资的实质性测试394

本章要点回顾400

关键概念释义400

思考题401

练习题401

案例分析405

参考文献406

第十二章 固定资产与其他资产审计  407

第一节 固定资产审计409

第二节 其他资产审计422

本章要点回顾425

关键概念释义426

思考题426

练习题427

参考文献428

第十三章 工资业务审计   430

第一节 工资业务审计目标与程序431

第二节 工资业务内部控制制度评价433

第三节 工资业务的实质性测试435

本章要点回顾438

关键概念释义439

思考题439

练习题440

案例分析441

参考文献443

第十四章 负债与所有者权益审计    444

第一节 负债审计446

第二节 所有者权益的审计461

本章要点回顾474

关键概念释义474

思考题475

练习题475

案例分析478

参考文献483

第十五章 审计报告   485

第一节 编写审计报告的准备工作486

第二节 简式审计报告501

第三节 详式审计报告509

第四节 专案审计报告513

本章要点回顾516

关键概念释义516

思考题517

练习题518

案例分析523

参考文献526

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