图书介绍

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内部审计概论
  • 杨树滋,鲍国明编著 著
  • 出版社: 北京:中国财政经济出版社
  • ISBN:7500504861
  • 出版时间:1988
  • 标注页数:289页
  • 文件大小:11MB
  • 文件页数:296页
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图书目录

第一章 内部审计的特点1

第一节 外部审计的产生2

第二节 内部审计的发展6

第三节 社会主义内部审计的兴起12

第四节 内部审计的特点15

第二章 内部审计的职能和任务20

第一节 内部审计的地位20

第二节 内部审计的职能27

第三节 内部审计的作用和任务33

第四节 内部审计的定义38

第五节 内部审计的组织47

第三章 内部审计的种类和程序51

第一节 内部审计的种类51

第二节 审计项目的安排55

第三节 审计过程的结构57

第四节 项目计划的制定59

第五节 实施审计的要点72

第六节 项目审计的报告87

第四章 内部控制体系及其评价方法94

第一节 内部控制的概念94

第二节 内部控制系统的评价方法101

第五章 内部审计管理体系123

第一节 计划管理体系124

第二节 审计责任体系128

第三节 质量控制体系131

第四节 人员培训体系137

第五节 审计档案管理体系140

第六节 审计报告体系142

第六章 会计决算审计144

第一节 会计决算审计的目的144

第二节 会计决算审计的方式149

第三节 会计决算审计的要点154

第七章 经济效益审计162

第一节 经济效益审计的概念163

第二节 经济效益审计的评价标准168

第三节 经济效益审计的方法171

第八章 经济责任审计183

第一节 经济责任审计的内容183

第二节 承包经营审计的特点和形式186

第三节 承包经营合同的审计189

第四节 承包合同的期中审计193

第五节 承包合同期满的审计208

第六节 经济合同审计的要点209

附录一 审计署关于内部审计工作的若干规定216

附录二 国际内部审计师协会发布的内部审计实务标准220

附录三 加拿大政府内部审计标准239

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