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实施内部审计业务
  • 中国内部审计协会,北京兆泰投资顾问有限公司编 著
  • 出版社: 北京:中国财政经济出版社
  • ISBN:7500572743
  • 出版时间:2004
  • 标注页数:509页
  • 文件大小:21MB
  • 文件页数:521页
  • 主题词:内部审计-经济师-资格考核-自学参考资料

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图书目录

A.实施内部审计业务1

1.研究和采用适当的标准2

2.在实施审计业务时,要保持防范潜在舞弊的意识8

3.收集资料27

4.评估证据的相关性、充分性和证明力48

5.分析和解释数据55

6.编制审计工作底稿65

7.复核审计工作底稿76

8.沟通中期进展情况84

9.得出结论84

10.在适当的时候编制建议书84

11.报告审计业务结果85

12.实施顾客满意度调查113

13.完成审计业务人员的业绩评价113

B.实施具体审计业务119

1.实施保证业务120

2.实施咨询业务185

C.监督审计业务结果198

1.根据内部审计结果确定适当的跟踪活动199

2.确认监督审计业务结果的适当方法199

3.实施跟踪活动199

4.沟通监督计划和结果199

D.舞弊知识要点212

1.发现抽样213

2.讯问技术213

3.司法鉴定审计213

4.利用计算机分析数据213

5.危险信号213

6.舞弊类型213

E.审计业务工具231

1.抽样232

2.统计分析(过程控制技术)269

3.数据收集工具284

4.分析性复核技术298

5.观察316

6.解决问题320

7.风险和控制的自我评价(CSA)349

8.计算机审计工具和技术353

9.包括流程图的过程描述364

附录一 2004年实施内部审计业务大纲377

附录二 综合练习386

附录三 常用词汇表493

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